lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Iracema

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 40.773.050,64

Total liquidado

R$ 5.929.610,40

Total pago

R$ 1.804.594,07

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1225 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática Dados atualizados em: 23/07/2026 - 08:51:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/01/2026 02010025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO [...]
EMPENHADO 12.630,36
02/01/2026 02010024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EN [...]
EMPENHADO 20.972,40
02/01/2026 02010023
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 2.859,96
02/01/2026 02010022
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
EMPENHADO 64,57
02/01/2026 02010021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 4.107,09
02/01/2026 02010020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
EMPENHADO 2.299,15
02/01/2026 02010019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI [...]
EMPENHADO 865,03
02/01/2026 02010018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
EMPENHADO 1.519,88
02/01/2026 02010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS [...]
EMPENHADO 345,71
02/01/2026 02010016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 3.640,22
02/01/2026 02010015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMEN [...]
EMPENHADO 642,36
02/01/2026 02010014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 45.228,52
02/01/2026 02010013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SEC.AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 1.516,65
02/01/2026 02010012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
EMPENHADO 400,00
02/01/2026 02010011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
EMPENHADO 7.000,00
02/01/2026 02010010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
EMPENHADO 300,00
02/01/2026 02010009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS REFERENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA MENSALMENTE E RETIDOS NO COTADAF, PARA O PROGRAMA DE FO [...]
EMPENHADO 800.000,00
02/01/2026 02010008
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.500.000,00
02/01/2026 02010007
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO E REPARTICOES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA, NA MANUTEN [...]
EMPENHADO 8.000,00
02/01/2026 02010006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO E REPARTICOES PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA, NA MANUTE [...]
EMPENHADO 23.000,00
02/01/2026 02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERC [...]
EMPENHADO 299.000,00
02/01/2026 02010004
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DE CONTRATO TEMPORARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
EMPENHADO 56.000,00
02/01/2026 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS CMI
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
EMPENHADO 351.000,00
02/01/2026 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
EMPENHADO 327.000,00
02/01/2026 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
16 - CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
EMPENHADO 1.221.000,00

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